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2018年“三公经费”收支情况表
发布日期:2018-07-18 浏览次数: 字体:[ ]
表一   2018年部门收支预算总表 
填报单位:武穴市公共资源局



单位:万元
收      入 支     出
项目 预算数  支出项目预算数项目(按功能分类)预算数
财政拨款收入181.17一、基本支出114.20 一、一般公共服务支出161.67
其中:一般公共预算财政拨款181.17工资福利性支出107.00 二、公共安全支出
      政府性基金预算财政拨款
对个人和家庭补助支出
三、教育支出
事业收入
商品和服务支出7.20 四、科学技术支出
事业单位经营收入 
二、项目支出66.97 五、文化体育与传媒支出
上级补助收入
   政策民生类项目66.97 六、社会保障和就业支出10.30
附属单位上缴收入
       专项业务类项目
七、医疗卫生与计划生育支出3.68
其他收入
   工程设备类项目
八、节能环保支出


       其他临时性项目
九、城乡社区支出




十、农林水支出


三、事业单位经营支出
十一、交通运输支出


四、对附属单位补助支出
十二、资源勘探信息等支出


五、上缴上级支出
十三、商业服务业等支出


六、其他支出
十四、国土海洋气象支出




十五、住房保障支出5.52




十六、粮油物资储备支出






本年收入合计 181.17本年支出合计181.17 十七、其他支出
上年结余(转)
七、结转下年 
本年支出合计181.17
动用事业基金


结转下年
收入总计181.17支出总计181.17 支出总计181.17


表二:2018年部门项目支出预算表
填报单位:武穴市公共资源局








单位:万元
编码单位(项目)名称合计资金来源项目类别项目属性备注
经费拨款(补助)预算管理非税拨款上级转移支付安排本级政府性基金拨款上年结转其他资金

部门合计66.97 55.00 11.97 




_
108公共资源局66.97 55.00 11.97 




_

政府集中采购工作经费5.00 5.00 




政策民生类常年性

电子招投标经费5.00 5.00 




政策民生类常年性

镇处平台建设经费24.00 24.00 




政策民生类常年性

宣传教育经费3.00 3.00 




政策民生类常年性

中心人员经费11.97 
11.97 



政策民生类常年性

全省联网招投标设备18.00 18.00 




政策民生类常年性





































表三:收入预算总表
填报单位:武穴市公共资源局












单位:万元
编码单位(科目)名称合 计上年结转本年收入
小 计一般公共预算财政拨款结转资金政府性基金预算财政拨款结转资金其他资金一般公共预算政府性基金预算事业收入事业单位经营收入往来收入其他收入
小计经费拨款(补助)纳入预算管理非税拨款一般性转移支付安排拨款省专款补助小计本级财政拨款省专款补助小计上级补助收入附属单位上缴收入
108 公共资源局181.17 



181.17 169.20 11.97 




























































































































































































































































































表四:支出预算总表
填报单位:武穴市公共资源局



单位:万元
功能分类科目合  计其中
编码单位(科目)名称基本支出项目支出事业单位
经营支出
对附属单位补助支出上缴上
级支出

部门合计181.17 114.20 66.97 


108公共资源局161.67 94.70 66.97 











小计19.50 19.50 



208社会保障和就业10.30 10.30 



  05  行政事业单位离退休10.30 10.30 



    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出10.30 10.30 



210医疗卫生与计划生育支出3.68 3.68 



  11  行政事业单位医疗3.68 3.68 



    2101101    行政单位医疗3.68 3.68 



221住房保障支出5.52 5.52 



   02  住房改革支出5.52 5.52 



    2210201    住房公积金5.52 5.52 












表六:财政拨款基本支出表
填报单位:武穴市公共资源局




单位:万元
经济分类科目合  计一般公共预算政府性基金预算
编码单位(科目)名称小计人员经费日常公用经费小计人员经费日常公用经费

部门合计114.20114.20107.007.20


108公共资源局114.20114.20107.007.20





























301工资福利支出107.00107.00107.00



  30101  基本工资29.7329.7329.73



  30102  津贴补贴16.2716.2716.27



  30103  奖金2.482.482.48



30106  伙食补助费






30107  绩效工资






  30108  机关事业单位基本养老保险缴费10.3010.3010.30



  30109  职业年金缴费






30110  职工基本医疗保险缴费3.683.683.68



30111  公务员医疗补助缴费






30112  其他社会保障缴费






30113  住房公积金5.525.525.52



30115  其他工资福利支出39.0239.0239.02



302商品和服务支出7.207.20
7.20


  30201  办公费0.450.45
0.45


30202  印刷费0.500.50
0.50


  30203  咨询费






  30204  手续费






  30205  水费0.250.25
0.25


  30206  电费1.001.00
1.00


  30207  邮电费0.500.50
0.50


30209  物业管理费






  30211  差旅费0.500.50
0.50


  30212  因公出国(境)费用






  30213  维修(护)费






  30215  会议费0.300.30
0.30


30216  培训费






  30217  公务接待费1.321.32
1.32


30224  被装购置费






30226  劳务费






  30228  工会经费






  30229  福利费






  30231  公务用车运行维护费






  30239  其他交通费用2.382.38
2.38


  30299  其他商品和服务支出






303对个人和家庭的补助






  30301  离休费






  30302  退休费






  30303  退职(役)






30304  抚恤金






30305  生活补助







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